一、2023年預算執(zhí)行情況
(一)一般公共預算執(zhí)行情況
1.全市一般公共預算收入525.80億元,完成預算的97.4%,增長7.5%;加上轉(zhuǎn)移性收入791.23億元,收入合計1317.03億元。一般公共預算支出848.48億元,完成調(diào)整預算的101.3%,增長2.2%;加上轉(zhuǎn)移性支出468.55億元,支出合計1317.03億元。全市當年收支平衡。
2.市本級一般公共預算收入80.20億元,完成預算的108.3%,增長15.7%;加上轉(zhuǎn)移性收入132.08億元,收入合計212.28億元。一般公共預算支出139.54億元,完成調(diào)整預算的105.5%,增長9.5%;加上轉(zhuǎn)移性支出72.74億元,支出合計212.28億元。市本級當年收支平衡。
(二)政府性基金預算執(zhí)行情況
1.全市政府性基金預算收入859.98億元,完成預算的104.9%,增長1.8%,其中土地出讓收入672.75億元,完成預算的95.3%,下降10.0%;加上轉(zhuǎn)移性收入646.78億元,收入合計1506.76億元。政府性基金預算支出1055.34億元,完成調(diào)整預算的100.9%,增長7.6%;加上轉(zhuǎn)移性支出451.42億元,支出合計1506.76億元。全市當年收支平衡。
2.市本級政府性基金預算收入102.96億元,完成預算的92.4%,下降23.2%,其中土地出讓收入98.11億元,完成預算的91.1%,下降24.1%;加上轉(zhuǎn)移性收入174.09億元,收入合計277.05億元。政府性基金預算支出123.40億元,完成調(diào)整預算的93.9%,下降17.3%;加上轉(zhuǎn)移性支出153.65億元,支出合計277.05億元。市本級當年收支平衡。
(三)國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況
1.全市國有資本經(jīng)營預算收入2.07億元,完成調(diào)整預算的131.4%,下降67.0%;加上轉(zhuǎn)移性收入0.21億元,收入合計2.28億元。國有資本經(jīng)營預算支出1.22億元,完成調(diào)整預算的100.1%,下降77.4%;加上轉(zhuǎn)移性支出1.06億元,支出合計2.28億元。全市當年收支平衡。
2.市本級國有資本經(jīng)營預算收入0.45億元,完成調(diào)整預算的154.6%,增長26.9%;加上轉(zhuǎn)移性收入0.06億元,收入合計0.51億元。國有資本經(jīng)營預算支出0.14億元,完成調(diào)整預算的97.6%,增長30.7%;加上轉(zhuǎn)移性支出0.37億元,支出合計0.51億元。市本級當年收支平衡。
(四)社會保險基金預算執(zhí)行情況
1.全市社會保險基金預算收入295.67億元,完成調(diào)整預算的103.5%,增長8.1%。社會保險基金預算支出265.06億元,完成調(diào)整預算的104.7%,增長11.3%。全市當年結(jié)余30.61億元,滾存結(jié)余322.56億元。
2.市區(qū)社會保險基金預算收入200.57億元,完成調(diào)整預算的104.7%,增長8.5%。社會保險基金預算支出175.16億元,完成調(diào)整預算的101.9%,增長9.4%。市區(qū)當年結(jié)余25.41億元,滾存結(jié)余248.14億元。
二、落實市人大決議情況
(一)強改革提能級,助推內(nèi)陸高水平開放。積極爭取到全國第二個國家陸路啟運港退稅試點,迭代優(yōu)化退稅流程,實現(xiàn)退稅業(yè)務全面貫通;助力我市成功舉辦2023中國(浙江)中非經(jīng)貿(mào)論壇,圓滿承辦浙江省推進“一帶一路”建設大會;做好杭州亞運會協(xié)辦、省運會主辦等資金保障,向世界展示良好金華形象。
(二)強攻堅搶發(fā)展,促進經(jīng)濟平穩(wěn)向好。深入實施三個“一號工程”,積極推動我市經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定回升向好;各主管部門承接落實省“8+4”政策,迭代出臺“金華版”一攬子政策,推進“金陽光”惠企平臺與政策智配直享應用有機融合;搶抓政策窗口期,全市共爭取到專項債券額度302.09億元,有力保障重大項目落地實施。
(三)強統(tǒng)籌優(yōu)結(jié)構,保障重大戰(zhàn)略實施。迭代構建新一輪集中財力辦大事財政政策體系,全力保障省、市重大戰(zhàn)略決策順利落地實施;加強重大項目輕重緩急排序,按照優(yōu)先保障、分段實施、暫緩實施等類別予以按序保障;堅持黨政機關過緊日子,探索構建過緊日子評估評價體系。
(四)強共富增福祉,民生投入穩(wěn)定增長。建立穩(wěn)定的民生投入增長機制,新增財力的三分之二以上用于民生領域;推行“家庭型醫(yī)保政策”試點,構建以家庭為單位的醫(yī)療保障政策體系;有序推進分領域基本公共服務“錢隨人走”改革,助推市區(qū)基本公共服務均等化。
(五)強監(jiān)督防風險,守住安全運行底線。強化“三保”動態(tài)監(jiān)測預警,加大困難地區(qū)扶持力度,有效防范化解“三?!憋L險;創(chuàng)新財評預審機制,探索建立項目收益收繳制度,切實防范政府債務風險;深入推進財會監(jiān)督年活動,進一步嚴肅財經(jīng)紀律,牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風險的底線。
三、2024年預算草案
(一)一般公共預算草案
1.全市一般公共預算收入預期560.11億元,增長6.5%;加上轉(zhuǎn)移性收入462.35億元,收入合計1022.46億元。一般公共預算支出擬安排842.76億元,可比增長3.5%;加上轉(zhuǎn)移性支出179.70億元,支出合計1022.46億元。預計全市當年收支平衡。
2.市本級一般公共預算收入預期85.42億元,增長6.5%;加上轉(zhuǎn)移性收入76.20億元,收入合計161.62億元。一般公共預算支出擬安排131.08億元,可比增長3.8%;加上轉(zhuǎn)移性支出30.54億元,支出合計161.62億元。預計市本級當年收支平衡。
(二)政府性基金預算草案
1.全市政府性基金預算收入預期735.20億元,下降14.5%,其中土地出讓收入643.63億元,下降4.3%;加上轉(zhuǎn)移性收入332.40億元,收入合計1067.60億元。政府性基金預算支出擬安排745.88億元,可比下降1.3%;加上轉(zhuǎn)移性支出321.72億元,支出合計1067.60億元。預計全市當年收支平衡。
2.市本級政府性基金預算收入預期68.56億元,下降33.4%,其中土地出讓收入64.61億元,下降34.1%;加上轉(zhuǎn)移性收入119.32億元,收入合計187.88億元。政府性基金預算支出擬安排72.22億元,可比增長5.3%;加上轉(zhuǎn)移性支出115.66億元,支出合計187.88億元。預計市本級當年收支平衡。
(三)國有資本經(jīng)營預算草案
1.全市國有資本經(jīng)營預算收入預期2.05億元,下降0.7%;加上轉(zhuǎn)移性收入0.16億元,收入合計2.21億元。國有資本經(jīng)營預算支出擬安排1.52億元,增長25.0%;加上轉(zhuǎn)移性支出0.69億元,支出合計2.21億元。預計全市當年收支平衡。
2.市本級國有資本經(jīng)營預算收入預期0.30億元,下降33.5%;加上轉(zhuǎn)移性收入0.06億元,收入合計0.36億元。國有資本經(jīng)營預算支出擬安排0.15億元,增長7.1%;加上轉(zhuǎn)移性支出0.21億元,支出合計0.36億元。預計市本級當年收支平衡。
(四)社會保險基金預算草案
1.全市社會保險基金預算收入預期282.47億元,可比增長2.2%。社會保險基金預算支出擬安排261.50億元,可比增長10.2%。預計當年結(jié)余20.97億元,滾存結(jié)余335.76億元。
2.市區(qū)社會保險基金預算收入預期200.04億元,可比增長2.1%。社會保險基金預算支出擬安排186.13億元,可比增長10.8%。預計當年結(jié)余13.91億元,滾存結(jié)余261.75億元。
(五)全市重點支出預算情況
1.教育支出安排168.82億元,可比增長4.1%。主要用于:支持學前教育全面發(fā)展,推動義務教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展,加大高中教育高質(zhì)量發(fā)展投入,加快職業(yè)教育產(chǎn)教融合發(fā)展。
2.科學技術支出安排38.95億元,增長16.8%。主要用于:加快建設浙江中西部科創(chuàng)高地,加大多元化科技投入,塑造科技創(chuàng)新發(fā)展新優(yōu)勢,支持企業(yè)科技創(chuàng)新,加快推動科技成果落地轉(zhuǎn)化。
3.文化旅游體育與傳媒支出安排22.56億元,可比增長0.6%。主要用于:支持公共文化服務提升,推進文旅深度融合發(fā)展,辦好人民滿意的體育,著力打造人民群眾精神富有的市域樣板。
4.社會保障和就業(yè)支出安排122.53億元,可比增長4.7%。主要用于:推進共富型大社保體系建設,助力健全社會福利、社會救助和社會服務體系,支持擁軍優(yōu)屬,加強退役軍人服務,推進人才專項政策落實,促進重點群體充分就業(yè)。
5.衛(wèi)生健康支出安排87.28億元,可比下降8.0%。主要用于:支持公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構協(xié)同高質(zhì)量發(fā)展,健全公共衛(wèi)生體系,加強醫(yī)療保障制度建設,打造更高質(zhì)量的全民安心醫(yī)保城市。
6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出安排644.18億元,可比增長3.8%。主要用于:助力城市重點工程建設,加強市政設施及城鄉(xiāng)基礎設施維護改造,加快推進城市品質(zhì)提升,支持生活垃圾分類、填埋、焚燒及綜合治理,促進城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境改善。
7.農(nóng)林水支出安排65.56億元,可比增長2.7%。主要用于:支持推動“千萬工程”再深化再提升,全域打造和美鄉(xiāng)村,助推現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,加強水利工程、基礎設施養(yǎng)護升級,推進林業(yè)事業(yè)發(fā)展。
8.自然資源海洋氣象支出安排12.85億元,下降11.5%。主要用于:加強自然資源管理和自然資源利用與保護,提升氣象監(jiān)測預報、防災減災能力。
四、認真抓好2024年財政預算執(zhí)行和管理改革工作
(一)敢作善為,全力保障市委全會精神落實落地。完善多元化科技投入體系,支持省、市重大科技平臺建設;推動“家”系列共富創(chuàng)新改革,健全基本公共服務全領域“三隨三走”資金分配機制;實施財會領域服務增值化改革,持續(xù)提升陸路啟運港退稅政策效應,積極支持交通樞紐基礎設施建設;有序推進文化資金績效分配機制改革,推進公共文化設施跨越提升工程。
(二)開源節(jié)流,確保財政運行平衡可持續(xù)。健全稅收收入組織長效機制,做到收入入庫進度與“三?!钡葎傂灾С鲞M度相匹配;摸清“四資”家底,依法依規(guī)組織非稅收入;全力爭取上級支持,為全市發(fā)展爭取更多紅利;黨政機關要習慣過緊日子,堅持勤儉辦一切事業(yè)。
(三)有保有壓,重點支持有效益的投資。樹立效益導向,配合主管部門做好未開工項目和儲備項目的財力和效益分析;用足用好債務空間,優(yōu)先建設債券、國債支持領域的項目;深化項目統(tǒng)謀、資金統(tǒng)籌、土地封閉運行和市區(qū)融合發(fā)展等工作機制;鼓勵國企以市場化方式投資參與經(jīng)營性項目建設,鼓勵民間資本投資,支持民企參與項目建設,提高民間投資占比。
(四)提質(zhì)增效,發(fā)揮政策精準滴灌效應。集成優(yōu)化政策供給,根據(jù)發(fā)展實情和財力實際出臺市級新一輪“8+4”政策,實現(xiàn)政策資金“鹵水點豆腐,不撒胡椒面”;明確政策發(fā)力方向,厚植財政收入可持續(xù)增長基礎;強化績效評價剛性約束,探索建立績效剛性約束機制;迭代“免申即享”“直達快享”機制,提高政策兌現(xiàn)時效。
(五)系統(tǒng)治理,防范化解財政運行風險。落實“三?!鳖A算安排事前審核、運行過程定期監(jiān)測和風險即時報告機制,兜牢“三?!憋L險底線;做好政府債券“借、用、管、還”全生命周期管理,防范化解地方政府債務風險;加強社?;疬\行分析,增強風險應對能力;持續(xù)推進財會監(jiān)督體系建設,強化監(jiān)督結(jié)果運用,并舉一反三完善相關機制。