根據(jù)年度工作安排,我局對2023年度市級行政事業(yè)單位預算執(zhí)行情況進行了統(tǒng)計分析。
2023年,238家市級預算單位累計支出174.15億元,預算執(zhí)行率為88.6%,較上年提高11.6個百分點。其中基本支出48.67億元,占總支出的比重為27.9%,預算執(zhí)行率為96%,較上年下降1.2個百分點;項目支出125.48億元,占總支出的比重為72.1%,預算執(zhí)行率為86%,較上年提高15.7個百分點。盡管總體支出進度大幅提升,但仍有不少單位項目支出執(zhí)行率偏低,其中62家單位執(zhí)行率低于85%,6家單位甚至低于50%。
預算單位項目支出進度偏慢主要有以下幾個原因。一是部分單位工程類項目因未動工、未驗收、未結算等原因導致相關項目進展緩慢,資金支付率低。二是部分單位科研項目未根據(jù)科研進度合理安排年度預算,導致預算安排規(guī)模較大超出當年實際所需。三是部分單位項目資金下達滯后,存在第四季度下達資金結轉下年使用的情況。四是部分單位自有資金由于未籌集到位,存在指標多、支出少的情況。
2024年,我局將圍繞“科學生財、創(chuàng)新聚財、精明理財、高效用財、勤廉管財”,堅持黨政機關過緊日子,進一步加強預算執(zhí)行管理,加快支出進度,全面提升財政資金使用效益。