2023年6月,江蘇省審計廳對蘇州市國有企業(yè)穩(wěn)增長及防風險情況開展了專項審計調(diào)查。蘇州市委、市政府高度重視審計結(jié)果,要求嚴格抓好整改落實。相關(guān)部門以審計整改為切入點和突破口,通過“點線面”結(jié)合的方式,構(gòu)建審計整改立體網(wǎng),進一步提升整改實效。截至目前,立行立改的問題已全部整改到位。
重“點”關(guān)注,確保對賬銷號。審計、國資等部門堅持問題導向,抓實抓細日常動態(tài)管理,建立審計問題整改清單,明確問題事項、責任主體、整改措施,及時跟蹤整改進度。定期進行數(shù)據(jù)歸集和分析,對整改不力、敷衍整改、虛假整改等問題納入蘇州市“1+7”工作清單制度中的審計問題清單,進行專項督辦。
多“線”推進,加強貫通協(xié)作。市國資委牽頭,會同紀委監(jiān)委、財政、審計、住建等部門,研究部署和推進審計整改工作。市審計局、市國資委主要領(lǐng)導分別帶隊赴蘇州市城投集團、蘇州市廣電集團、昆山市開展現(xiàn)場督導,對照審計發(fā)現(xiàn)問題整改臺賬及佐證材料,審查整改情況及成效,提出整改成效要求,指導企業(yè)多措并舉綜合施策,進一步健全整改措施。
擴“面”自查,提升審計成效。市國資委牽頭召開審計發(fā)現(xiàn)問題整改剖析會,為市屬國企、開發(fā)區(qū)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)國企,解讀審計發(fā)現(xiàn)問題的風險點位、防范舉措等,要求未被抽審的國企自查自糾,舉一反三。市審計局歸納梳理審計中發(fā)現(xiàn)的典型性、普遍性問題,編寫《蘇州市國有企業(yè)股權(quán)投資風險提示手冊(2024版)》,梳理7個風險領(lǐng)域36項風險點,提出23條防范風險的有效措施,規(guī)范國有企業(yè)股權(quán)投資行為,防范化解風險隱患。